索 引 號:
信息分類: 機構介紹
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發布日期: 2024-04-04 21:47
標題: 新榮區審計局辦公時間、地址、電話、負責人
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新榮區審計局辦公時間、地址、電話、負責人

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單位名稱:大同市新榮區審計局

負責人:牛達政

辦公地點:新榮區人民政府四樓東

辦公時間:上午8:00——12:00

下午2:30——6:00(冬季)

下午3:00——6:00(夏季)

節假日除外

辦公電話:0352—3156005

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信息分類: 機構介紹
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發布日期: 2024-04-04 21:48
標題: 新榮區審計局領導設置
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新榮區審計局領導設置

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區委審計委員會辦公室主任、區審計局黨組書記、局長 牛達政:主持區審計局全面工作。

黨組成員、副局長 連俊明:協助局長負責區委審計委員會辦公室日常事務、行政事業審計、企業審計、自然資源資產離任(任中)審計及管理全區統一組織項目計劃、審計統計、審計發現問題整改、審計決定落實等工作。分管行政事業審計股、企業審計股、數據審計指導中心。

黨組成員、總審計師、工會主席 郝進:協助局長負責機關和事業單位黨風廉政建設、意識形態、黨組會議和中心組理論學習,以及審計執法和法治教育、黨務、工會、辦公室、檔案室、財務、信息、統計、發文、保密、新聞宣傳、離退休人員、教育培訓、安保衛生等工作。分管綜合辦公室。

數據審計指導中心主任 席峰:協助局長側重負責基建投資審計、經濟責任審計、內部審計指導監督、內部網絡和計算機設備管理、維護等工作。分管固定資產投資審計股。

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信息分類: 機構介紹
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發布日期: 2024-04-15 12:49
標題: 新榮區審計局內設機構
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新榮區審計局內設機構

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(一)綜合辦公室。負責區委審計委員會辦公室、機關黨組和局機關日常事務。負責支部“三基建設”、會議組織和有關報告、文件及審計機關管理制度的起草;安排審計年度計劃,檢查審計項目執行情況;匯編統計報表,審計業務審理、承擔宣傳和機關文電處理、信息、保密、信訪、檔案管理、行政后勤、電子數據、財務、人事勞資、教育培訓、退休人員、安全保衛、內部審計等事務。

負責人:郝進

聯系電話:0352-3156005


(二)行政事業審計股。組織審計國家及省、市、區有關重大政策措施貫徹落實情況。組織審計區級及鄉(鎮)預算執行、決算草案和其他財政收支。組織審計區人民政府相關部門及直屬單位的教科文衛等專項資金;組織對區管黨政主要領導干部、國有企事業單位主要領導的經濟責任審計。

負責人:李淑萍

聯系電話:0352-3156005


(三)固定資產投資(重點項目稽查)審計股。組織審計稽查區投資、以區投資為主的建設項目以及其他關系到國家利益和公共利益的重大公共工程項目;組織審計農業農村、扶貧開發以及其他相關公共資金和建設項目;組織開展領導干部自然資源資產離任審計以及自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況審計。

負責人:席峰

聯系電話:0352-3156005


(四)企業審計股。組織審計區國有企業和區人民政府規定的區國有資本占控股或主導地位企業的資產、負債和損益以及財務收支;對區人民政府相關部門、鄉(鎮)人民政府管理及其他單位受區人民政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支;承擔區屬國有企業監事會的職責。

負責人:劉蕊鮮

聯系電話:0352-3156005


(五)數據審計指導中心。新榮區數據審計指導中心協助區審計機關承擔財政預算執行、財務收支、公共資金、國有資產、國有資源、政府投資和以政府投資為主的建設項目等審計事務性工作,是審計局管理的副科級別事業單位,為公益一類。

負責人:席峰

聯系電話:0352-3156005

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信息分類: 機構介紹
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發布日期: 2024-04-15 12:50
標題: 新榮區審計局機構職能
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新榮區審計局機構職能

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(一)貫徹執行國家有關審計法律、法規、政策,負責對區財政收支和法律、法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對國家和省、市、區有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

(二)制定并組織實施全區審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃,制定并組織實施年度審計計劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

(三)向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政支出情況的審計報告。向區人民政府和大同市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區人民政府委托向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區委、區人民政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向區委、區人民政府有關部門和鄉(鎮)人民政府通報審計情況和審計結果。

(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定,包括國家和省、市、區有關重大政策措施貫徹落實情況;區級預算執行情況和其他財政收支,區委和區人民政府機關各部門(含下屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;鄉(鎮)人民政府預算執行情況、和其他財政收支;使用區級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支;區投資和以區投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;上級審計機關授權審計的區屬國有企業和金融機構的資產、負債和損益,有關社會保障基金、社會捐贈資金及其他基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;上級審計系統授權審計的其他審計事項;法律法規規定的其他事項。

(五)按規定對區管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

(六)組織實施對國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行行業審計、專項審計和審計調查。

(七)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區人民政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

(八)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

(九)職能轉變。進一步完善審計管理體制,加強全區審計工作統籌,明晰審計機關職能定位,理順內部職責關系,優化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優化審計工作機制,堅持科技強審,完善業務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監督合力。

(十)完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

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